当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 财政信息

得荣县综合行政执法局交通运输执法大队得荣县综合行政执法局交通运输执法大队

发布时间:2022-01-24 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】

得荣县综合行政执法局交通运输执法大队

得荣县综合行政执法局交通运输执法大队

目录

第一部分

交通执法大队部门概况

基本职能及主要工作

第二部分

交通执法大队2022 年部门预算表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

交通执法大队2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通执法大队部门概况

一、基本职能及主要工作

第一条  根据《关于印发<甘孜州综合行政执法体制改革实施方案〉(甘委办〔201995号)和《关于得荣县综合行政执法机构设置的通知》(得编委发201937号),制定本规定。

第二条  得荣县综合行政执法局交通运输执法大队(以下简称县交通执法大队)为县综合行政执法局、县交通运输局共同管理的正科级行政执法机构,加挂“超限超载检测得荣站”牌子。

第三条  交通执法大队主要职能:负责交通运输安全生产、公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、渔船检验和监督管理、农村公路及专用公路的公路建设、工程质量监督、超限超载治理等执法工作。

第四条  交通执法大队行政编制9名。其中大队长1名,副大队长1名。

计划内临聘人员1名。

(二)交通执法大队2022 年重点工作

2022年是开启实现第二个百年奋斗目标的第一年,交通执法大队将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想指导,深入贯彻落实党中央、国务院和省、州、县重大决策部署,全力推进交通运输行业安全、应急和稳定工作,始终把安全摆在首要突出位置,全面营造良好的安全畅通道路环境,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

第二部分

2022 年部门预算表

详见附件

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2022 年收支预算总数124.65万元,比 2021 年收支预算总数增加13.53万元,主要原因是职工工资福利及专项经费增加

(一)收入预算情况

交通执法大队2022 年收入预算124.65万元,其中:上年结转 0万元,占 0%;一般公共预算拨款收入124.65万元,占 100%

(二)支出预算情况

交通执法大队2022 年支出预算 124.65万元,其中:基本支出 118.03万元,占94.7%;项目支出6.62万元,占 5.3%

二、财政拨款收支预算情况说明

交通执法大队2022 年财政拨款收支预算总数 124.65万元,2021 年财政拨款收支预算总数增加13.53万元,主要原因是职工工资福利及专项经费增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入124.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:交通运输支出101.25万元、社会保障和就业支出9.48 万元、卫生健康支出 5.33万元、住房保障支出8.60 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通执法大队2022 年一般公共预算当年拨款124.65万元,比 2021 年预算数增加13.53万元,主要原因是职工工资福利及项目经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 101.25万元,占81.23%;社会保障和就业支出 9.48万元,占 7.6%;卫生健康支出5.33万元,占4.27%;住房保障支出 8.60万元,占 6.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

2022 年预算数为96.25万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2022 年预算数为5万元,主要用于:交通运输综合行政执法工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为9.48万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)2022 年预算数为4.15万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)2022 年预算数为 1.18万元,主要用于:按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为8.60万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交通执法大队2022 年一般公共预算基本支出118.03万元,其中:人员经费109.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、等支出。公用经费 8.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通执法大队2022 年“三公”经费财政拨款预算数3万元, 其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

一)公务接待费与 2021 年预算减少

交通执法大队2022 计划公务接待费。

(二)公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:城市越野车1、皮卡车1辆。 2022 年安排公务用车运行维护费3万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,

六、政府性基金预算支出情况说明

交通执法大队2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

交通执法大队2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年,交通执法大队机关运行经费财政拨款预算为 8.68万元,与 2021 年预算基本持平。

(二)政府采购情况

2022 年,交通执法大队安排政府采购预算1.62万元,其中,政府采购货物预算1.62万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,交通执法大队共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值 100 万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以

上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022 年开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算6.62万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算 6.62万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的

资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项):指机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费:纳入财政预算管理的三公” 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

得荣县交通执法大队2022年预算公开表

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页

主管单位:甘孜藏族自治州得荣县人民政府 主办单位:甘孜藏族自治州得荣县人民政府办公室 网站标识码:5133380003 蜀ICP备17034939号-1 甘公网安备:51333802000004